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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 | 3703619800 | 10,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 第一預備金 | 民政支出 | 2.8.8 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5103610300 | 2,647,961,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 原住民族教育推展 | 教育支出 | 2.8.9 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.原住民族教育協調與發展經費
2,243,836千元,較上年度減
列410,298千元,包括:
(1)依原住民族教育法第9條規
定編列辦理原住民族教育經
費2,072,472千元,較上年
度減列409,298千元,其中
國家語言整體發展方案—原
住民族委員會總經費7,284,
322千元,分5年辦理,111
至112年度已編列2,781,365
千元,本年度續編第3年經
費1,421,812千元,較上年
度減列409,298千元。
(2)原住民族數位學習應用計
畫16,000千元,較上年度減
列1,000千元。
(3)原住民族廣播電台設置第
二期計畫總經費494,092千
元,分4年辦理,110至112
年度已編列357,728千元,
本年度續編最後1年經費136
,364千元,與上年度同。
(4)促進原住民族文化傳播及
教育權利19,000千元,與上
年度同。
2.原住民族文化維護與發展經費
404,125千元,較上年度減列9
4,077千元,包括:
(1)辦理原住民族文化保存推
廣計畫等經費61,266千元,
較上年度減列協助5家無線
電視臺數位頻道及公視HiHD
頻道衛星上鏈等經費36,252
千元。
(2)南島民族論壇六年計畫總
經費739,780千元,公務預
算負擔617,380千元,分6年
辦理,109至112年度已編列
189,344千元,本年度續編
第5年經費35,583千元,本
科目編列12,060千元,較上
年度減列1,340千元。
(3)財團法人原住民族文化事
業基金會暨財團法人原住民
族語言研究發展基金會之永
久會址興建經費編列321,14
5千元,較上年度減列19,08
7千元。
(4)國立原住民族博物館園區
興建經費9,654千元,較上
年度減列37,398千元。 |
2,024 | 6303610400 | 2,918,584,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 社會服務推展 | 福利服務支出 | 2.8.10 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.原住民族社會安全發展計畫99
,624千元,較上年度增列12,1
56千元,包括:
(1)原住民族社會安全發展第4
期4年計畫總經費7,401,620
千元,公務預算負擔332,66
9千元,分4年辦理,110至1
12年度已編列253,118千元
,本年度續編最後1年經費7
9,551千元,較上年度減列1
,510千元。
(2)推動原住民族傳統醫療知
識復振計畫經費5,353千元
,較上年度減列1,054千元
。
(3)新增運用AI及高齡科技創
造原住民族長者高齡友善居
家安全環境試辦計畫14,720
千元。
2.原住民健康保險及老年基本保
證年金2,818,960千元,較上
年度增列原住民給付等經費17
7,403千元。 |
2,024 | 6303610900 | 374,669,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族委員會 | 促進原住民族就業 | 福利服務支出 | 2.8.11 | 本年度預算數374,669千元,係
運用公益彩券回饋金輔導原住民
族就業等經費,較上年度減列8,
438千元。 |
2,024 | 5303620100 | 54,501,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族文化發展中心 | 一般行政 | 文化支出 | 2.9.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費39,140千元,較上
年度核實減列人事費291千元
。
2.基本行政工作維持費15,361千
元,較上年度增列園區展示表
演音響設備等經費199千元。 |
2,024 | 5303620200 | 16,165,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族文化發展中心 | 藝術展演及文化推廣業務 | 文化支出 | 2.9.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.藝術展演業務經費7,046千元
,較上年度減列主題展覽等經
費226千元。
2.文化推展業務經費9,119千元
,較上年度減列271千元,包
括:
(1)文化推展等經費7,797千元
,較上年度減列補助原住民
族文化館等經費124千元。
(2)南島民族論壇六年計畫總
經費739,780千元,公務預
算負擔617,380千元,分6年
辦理,109至112度已編列18
9,344千元,本年度續編第5
年經費35,583千元,本科目
編列1,322千元,較上年度
減列147千元。 |
2,024 | 5303620700 | 0 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族文化發展中心 | 公共建設及社會服務推展業務 | 文化支出 | 2.9.3 | 臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢
再造7年中長程計畫預算業已編
竣,所列341,903千元如數減列
。 |
2,024 | 5303629800 | 500,000 | 無細項 | 行政院主管 | 原住民族文化發展中心 | 第一預備金 | 文化支出 | 2.9.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5303640100 | 200,317,000 | 無細項 | 行政院主管 | 客家委員會及所屬 | 一般行政 | 文化支出 | 2.10.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費147,513千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
等經費4,561千元。
2.基本行政工作維持費52,804千
元,較上年度增列水電及資通
安全相關等經費17,182千元。 |
2,024 | 5303641000 | 114,231,000 | 無細項 | 行政院主管 | 客家委員會及所屬 | 綜合規劃發展 | 文化支出 | 2.10.2 | 客家族群主流化發展計畫總經費
679,000千元,分6年辦理,109
至112年度已編列472,589千元,
本年度續編第5年經費114,231千
元(含國家語言整體發展方案16
,288千元),較上年度增列1,35
0千元。 |
2,024 | 5303642000 | 1,091,003,000 | 無細項 | 行政院主管 | 客家委員會及所屬 | 客家文化產業發展 | 文化支出 | 2.10.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.客庄創生及環境營造計畫總經
費4,683,804千元,分6年辦理
,109至112年度已編列3,238,
541千元,本年度續編第5年經
費917,040千元,較上年度減
列32,262千元。
2.火車頭園區建置計畫總經費1,
089,665千元,分5年辦理,10
9至112年度已編列950,931千
元,本年度續編最後1年經費1
38,734千元,較上年度減列47
5,579千元。
3.雲世代產業數位轉型-輔導小
微型企業數位轉型及永續發展
-三六九客庄產業數位升級計
畫經費35,229千元,較上年度
減列1,171千元。 |
2,024 | 5303643000 | 711,564,000 | 無細項 | 行政院主管 | 客家委員會及所屬 | 客家語言發展 | 文化支出 | 2.10.4 | 客家語言深植計畫總經費2,800,
000千元,分6年辦理,109至112
年度已編列1,956,671千元,本
年度續編第5年經費711,564千元
(國家語言整體發展方案711,56
4千元),較上年度減列20,111
千元。 |
2,024 | 5303644000 | 1,387,935,000 | 無細項 | 行政院主管 | 客家委員會及所屬 | 藝文傳播推展 | 文化支出 | 2.10.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.客家藝文發展計畫總經費1,88
1,000千元,分6年辦理,109
至112年度已編列1,229,233千
元,本年度續編第5年經費313
,414千元(含國家語言整體發
展方案29,000千元),較上年
度增列27,828千元。
2.客家傳播行銷計畫總經費4,69
3,000千元,分6年辦理,109
至112年度已編列3,374,065千
元,本年度續編第5年經費1,0
74,521千元(含國家語言整體
發展方案1,015,683千元),
較上年度減列27,994千元。 |
2,024 | 5303645000 | 441,136,000 | 無細項 | 行政院主管 | 客家委員會及所屬 | 客家文化發展中心規劃與營運 | 文化支出 | 2.10.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費69,317千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額等
經費2,165千元。
2.基本行政工作維持費34,695千
元,較上年度增列水電費等1,
000千元。
3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮
點計畫總經費1,853,000千元
,分6年辦理,109至112年度
已編列1,129,890千元,本年
度續編第5年經費337,124千元
,較上年度增列51,824千元。 |
2,024 | 5303649800 | 2,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 客家委員會及所屬 | 第一預備金 | 文化支出 | 2.10.7 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3703670100 | 98,363,000 | 無細項 | 行政院主管 | 中央選舉委員會及所屬 | 一般行政 | 民政支出 | 2.11.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費87,280千元,較上
年度增列員工薪資晉級差額等
經費805千元。
2.基本行政工作維持費10,748千
元,較上年度增列辦公大樓管
理維護等經費1,549千元。
3.召開委員會議經費335千元,
與上年度同。 |
2,024 | 3703671000 | 1,408,572,000 | 無細項 | 行政院主管 | 中央選舉委員會及所屬 | 選舉業務 | 民政支出 | 2.11.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.綜合規劃及選務資訊化經費22
,506千元,較上年度增列辦理
全球資訊網資安強化及重建作
業等經費4,186千元。
2.選務策進經費7,725千元,較
上年度增列辦理亞洲選舉官署
協會會員大會等經費2,100千
元。
3.法政業務工作經費2,234千元
,較上年度增列購置選務參考
書籍等經費25千元。
4.第16任總統副總統及第11屆立
法委員選舉經費1,376,107千
元,較上年度增列補助候選人
競選經費等經費116,636千元
。 |
2,024 | 3703671100 | 341,114,000 | 無細項 | 行政院主管 | 中央選舉委員會及所屬 | 地方選舉委員會行政業務 | 民政支出 | 2.11.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費313,803千元,較
上年度核實減列人事費等658
千元。
2.基本行政工作維持費27,311千
元,較上年度減列臺北市廣慈
博愛園區信義行政中心視聽會
議系統等經費1,877千元。 |
2,024 | 3703679000 | 11,193,000 | 營建工程 | 行政院主管 | 中央選舉委員會及所屬 | 一般建築及設備 | 民政支出 | 2.11.4.1 | null |
2,024 | 3703679800 | 1,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 中央選舉委員會及所屬 | 第一預備金 | 民政支出 | 2.11.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5203710100 | 607,870,000 | 無細項 | 行政院主管 | 核能安全委員會及所屬 | 一般行政 | 科學支出 | 2.12.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費475,771千元,較
上年度核實增列人事費8,649
千元。
2.基本行政工作維持費107,290
千元,較上年度增列辦公廳舍
翻修工程等經費78,713千元。
3.規劃及管理電腦系統經費24,8
09千元,較上年度增列汰購電
腦暨週邊設備及虛擬平台備援
設備等經費14,681千元。 |
2,024 | 5203711000 | 2,134,778,000 | 原子能科學發展 | 行政院主管 | 核能安全委員會及所屬 | 原子能管理發展業務 | 科學支出 | 2.12.2.1 | null |
2,024 | 5203719000 | 0 | 交通及運輸設備 | 行政院主管 | 核能安全委員會及所屬 | 一般建築及設備 | 科學支出 | 2.12.3.1 | null |
2,024 | 5203719800 | 2,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 核能安全委員會及所屬 | 第一預備金 | 科學支出 | 2.12.4 | 本年度預算數較上年度增列如列
數。 |
2,024 | 7103712000 | 36,552,000 | 無細項 | 行政院主管 | 核能安全委員會及所屬 | 環境輻射偵測 | 環境保護支出 | 2.12.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.基本行政工作維持費9,837千
元,較上年度增列駕駛人力勞
務承攬等經費1,086千元。
2.臺灣地區環境輻射偵測經費11
,534千元,較上年度減列執行
海域環境輻射監測計畫勞務承
攬等經費3,398千元。
3.國家海域放射性物質擴散預警
及安全評估應對計畫-台灣周
邊海域海水氚監測計畫總經費
34,404千元,分4年辦理,112
年度已編列6,555千元,本年
度續編第2年經費6,181千元,
較上年度減列374千元。
4.新增輻射偵測技術建立及新世
代智慧輻射監測站計畫經費9,
000千元。 |
2,024 | 7103713000 | 20,315,000 | 無細項 | 行政院主管 | 核能安全委員會及所屬 | 核物料管制業務 | 環境保護支出 | 2.12.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.放射性物料營運之管制經費7,
118千元,較上年度減列輻射
工作人員體檢及健檢費等159
千元。
2.新增放射性廢棄物安全管制與
審驗技術發展經費13,197千元
。
3.上年度精進放射性廢棄物貯存
與處置安全管制技術發展預算
業已編竣,所列14,002千元如
數減列。 |
2,024 | 5903820100 | 314,905,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公平交易委員會 | 一般行政 | 其他經濟服務支出 | 2.13.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費298,089千元,較
上年度核實減列人事費700千
元。
2.基本行政工作維持費16,816千
元,較上年度減列中央聯合辦
公大樓汰換電梯分攤款等經費
8,123千元。 |
2,024 | 5903821000 | 5,327,000 | 限制競爭行為調查處理 | 行政院主管 | 公平交易委員會 | 公平交易業務 | 其他經濟服務支出 | 2.13.2.1 | null |
2,024 | 5903829000 | 0 | 交通及運輸設備 | 行政院主管 | 公平交易委員會 | 一般建築及設備 | 其他經濟服務支出 | 2.13.3.1 | null |
2,024 | 5903829800 | 500,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公平交易委員會 | 第一預備金 | 其他經濟服務支出 | 2.13.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 5803850100 | 701,256,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家通訊傳播委員會 | 一般行政 | 交通支出 | 2.14.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費619,793千元,較
上年度增列員額40人之人事費
17,591千元。
2.基本行政工作維持費81,463千
元,較上年度增列9,636千元
,包括:
(1)辦理一般行政管理業務等
經費72,174千元,較上年度
增列清潔及保全等經費347
千元。
(2)新增中央華光特二辦公廳
舍新建計畫先期規劃作業等
經費9,289千元。 |
2,024 | 5803859800 | 57,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家通訊傳播委員會 | 第一預備金 | 交通支出 | 2.14.2 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3203900100 | 466,163,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 一般行政 | 行政支出 | 2.15.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費397,206千元,較
上年度核實減列人事費306千
元。
2.基本行政工作維持費38,467千
元,較上年度減列購置辦公設
備等經費1,002千元。
3.資訊管理經費30,490千元,較
上年度減列購置資訊設備等經
費345千元。 |
2,024 | 3203901000 | 27,026,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 綜合規劃業務 | 行政支出 | 2.15.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.兩岸情勢評估經費6,513千元
,較上年度減列辦理諮詢座談
及協助學術機構、民間團體辦
理兩岸相關議題研討會等經費
971千元。
2.兩岸政策研究經費6,715千元
,較上年度減列辦理委託研究
等經費235千元。
3.國內外智庫合作經費7,838千
元,較上年度增列派員出國參
加國際研討會等經費491千元
。
4.兩岸資訊研蒐與服務經費5,96
0千元,較上年度減列購置電
子資源等經費287千元。 |
2,024 | 3203901200 | 24,510,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 經濟業務 | 行政支出 | 2.15.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.經貿政策及互動議題之研擬及
推動經費11,332千元,較上年
度減列辦理兩岸經貿議題研究
及政策規劃等經費2,773千元
。
2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿
資訊經費1,700千元,與上年
度同。
3.加強對臺商之輔導、聯繫及服
務工作經費9,832千元,較上
年度增列辦理臺商在地服務等
經費2,572千元。
4.加強對經貿團體聯繫、溝通及
協助經費1,646千元,較上年
度減列協處兩岸經貿交流等經
費1,688千元。 |
2,024 | 3203901300 | 210,445,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 法政業務 | 行政支出 | 2.15.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.兩岸法政交流政策規劃及研擬
推動經費12,165千元,較上年
度減列辦理國人赴中國大陸及
港澳急難救助關懷簡訊等經費
737千元。
2.兩岸事務法規之研擬、協調及
審議經費8,206千元,較上年
度增列編印法規彙編、法制說
明資訊等經費68千元。
3.兩岸法政事務研析規劃與協議
推動經費5,719千元,較上年
度減列辦理兩岸法政議題研析
等經費718千元。
4.捐助財團法人海峽交流基金會
辦理兩岸中介事務經費184,35
5千元,較上年度增列辦理政
府委託業務等經費35,368千元
。 |
2,024 | 3203901400 | 131,734,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 港澳蒙藏業務 | 行政支出 | 2.15.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢
蒐集研析經費3,671千元,與
上年度同。
2.臺灣與港澳交流活動之輔導與
推動經費12,358千元,較上年
度減列辦理業務宣導經費200
千元。
3.港澳事務法規及所涉服務交流
事項之研擬、審議與協處經費
34,069千元,較上年度減列諮
詢服務等經費2,423千元。
4.港澳聯繫服務之推動與執行經
費81,636千元,較上年度增列
港澳辦公房舍租金等3,494千
元。 |
2,024 | 3203901500 | 28,432,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 聯絡業務 | 行政支出 | 2.15.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.兩岸政策說明及溝通經費13,9
56千元,較上年度減列辦理各
類政策說明經費1,413千元。
2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,
359千元,較上年度減列辦理
新聞溝通說明經費108千元。
3.海外聯繫與政策說明經費9,45
6千元,較上年度減列辦理海
外政策說明活動等經費866千
元。
4.政策諮詢及聯繫服務經費1,66
1千元,較上年度減列與民意
機關溝通服務經費86千元。 |
2,024 | 3203909000 | 0 | 交通及運輸設備 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 一般建築及設備 | 行政支出 | 2.15.7.1 | null |
2,024 | 3203909800 | 2,000,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.15.8 | 本年度預算數較上年度增列如列
數。 |
2,024 | 5303901100 | 38,792,000 | 無細項 | 行政院主管 | 大陸委員會 | 文教業務 | 文化支出 | 2.15.9 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.兩岸文教議題之研究與策略規
劃經費5,477千元,較上年度
減列委託研究等經費752千元
。
2.文教交流活動之輔導與推動經
費17,303千元,較上年度增列
協助民間及學術團體推動兩岸
學生關懷、服務與輔導及文教
各項交流活動等經費366千元
。
3.兩岸資訊對等交流之推動經費
11,662千元,較上年度減列兩
岸大眾傳播及資訊交流等經費
1,831千元。
4.中國大陸臺商子女教育之輔導
經費4,350千元,較上年度增
列協助在陸臺商子女返臺接受
補充教育等經費150千元。 |
2,024 | 3203910100 | 174,251,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家運輸安全調查委員會 | 一般行政 | 行政支出 | 2.16.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費153,646千元,與
上年度同。
2.基本行政工作維持費20,605千
元,較上年度減列運工中心土
地租金及運工中心管理費等2,
904千元,增列2樓辦公室租金
及辦公設施汰換等經費496千
元,計淨減2,408千元。 |
2,024 | 3203910200 | 12,918,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家運輸安全調查委員會 | 運輸事故調查 | 行政支出 | 2.16.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.飛航事故調查業務經費4,285
千元,較上年度減列舉辦國際
運輸安全協會年會及場地租金
等經費560千元,增列國外旅
費與航太運具及安全管理研習
會等經費709千元,計淨增149
千元。
2.水路事故調查業務經費2,370
千元,較上年度減列專家諮詢
、出席費及講座鐘點費等227
千元,增列調查員年度複訓及
調查報告草案書面審查費等37
1千元,計淨增144千元。
3.鐵道及公路事故調查業務經費
6,263千元,較上年度減列出
國訓練及舉辦事故調查相關研
討會等經費592千元,增列高
解析車輛內視鏡、單眼相機及
雲台腳架購置等經費325千元
,計淨減267千元。 |
2,024 | 3203910300 | 3,203,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家運輸安全調查委員會 | 運輸系統安全分析與工程鑑定 | 行政支出 | 2.16.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人為因素及安全分析業務經費
2,173千元,較上年度減列辦
理運輸安全相關研討會及宣導
品製作等經費189千元,增列
出國訓練等經費161千元,計
淨減28千元。
2.運具紀錄器及工程鑑定業務經
費1,030千元,較上年度減列
運輸工程相關書籍及裝備耗材
、電子設備拆解工具及證物保
存設備購置等經費104千元,
增列工程技術評估、模擬、資
料檢索等經費34千元,計淨減
70千元。 |
2,024 | 3203910400 | 35,033,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家運輸安全調查委員會 | 精進運輸事故調查能量 | 行政支出 | 2.16.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.研擬新型運具事故調查技術經
費9,499千元,較上年度減列
委外勞務服務等經費224千元
,增列飛航資料解讀分析軟體
操作維護費及損壞25小時飛航
紀錄器解讀裝備購置等經費3,
953千元,計淨增3,729千元。
2.強化運輸事故調查工程能量經
費17,530千元,較上年度減列
研究船或偵蒐打撈船租用及陸
運載具行車動態模擬系統等經
費8,265千元,增列運具紀錄
器模擬測試及三維空間測繪掃
描儀器購置等經費5,605千元
,計淨減2,660千元。
3.精進運輸事故調查人因能量經
費8,004千元,較上年度減列
多模組事故肇因分析管理系統
及事故調查資訊整合建置等經
費4,138千元,增列疲勞評估
軟體雲端服務及超融合軟體系
統汰換等經費4,563千元,計
淨增425千元。 |
2,024 | 3203919000 | 0 | 交通及運輸設備 | 行政院主管 | 國家運輸安全調查委員會 | 一般建築及設備 | 行政支出 | 2.16.5.1 | null |
2,024 | 3203919800 | 30,000 | 無細項 | 行政院主管 | 國家運輸安全調查委員會 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.16.6 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3203940100 | 38,763,000 | 無細項 | 行政院主管 | 不當黨產處理委員會 | 一般行政 | 行政支出 | 2.17.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費31,156千元,與上
年度同。
2.基本行政工作維持費7,607千
元,較上年度增列勞務服務等
經費109千元。 |
2,024 | 3203940200 | 11,441,000 | 無細項 | 行政院主管 | 不當黨產處理委員會 | 黨產處理業務 | 行政支出 | 2.17.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.財產查核業務經費5,001千元
,較上年度增列一般事務費及
建置資訊軟硬體設備等經費45
2千元。
2.調查追徵業務經費6,440千元
,較上年度減列一般事務費10
4千元。 |
2,024 | 3203949800 | 400,000 | 無細項 | 行政院主管 | 不當黨產處理委員會 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.17.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3203950100 | 336,963,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公共工程委員會 | 一般行政 | 行政支出 | 2.18.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費253,440千元,較
上年度增列職員7人之人事費8
,213千元。
2.基本行政工作維持費83,523千
元,較上年度增列辦理公文檔
案數位影像化及中央華光特二
辦公廳舍新建計畫先期規劃作
業等經費9,245千元。 |
2,024 | 3203951000 | 78,005,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公共工程委員會 | 公共工程企劃及法規業務 | 行政支出 | 2.18.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.推動政府採購法規事務等綜合
業務經費882千元,較上年度
增列國外旅費等162千元。
2.健全技師、工程技術顧問公司
管理法制,提升工程產業國際
競爭力經費24,673千元,較上
年度增列國外旅費等574千元
。
3.健全及落實政府採購法規及制
度經費1,550千元,較上年度
增列國內旅費等197千元。
4.健全工程採購法規及制度經費
700千元,較上年度增列國內
旅費等160千元。
5.推動政府採購電子化經費23,2
35千元,較上年度減列資訊軟
硬體設備費等17千元。
6.中央採購稽核小組業務經費96
5千元,與上年度同。
7.採購申訴審議委員會經費26,0
00千元,與上年度同。 |
2,024 | 3203952000 | 32,576,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公共工程委員會 | 公共工程技術業務 | 行政支出 | 2.18.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公共工程計畫之審議與永續公
共工程之推動經費3,300千元
,較上年度增列一般事務費等
225千元。
2.公共工程技術規範、認證、整
合、維護、推廣與研發經費3,
399千元,較上年度增列按日
按件計資酬金等175千元。
3.公共工程技術鑑定業務經費4,
262千元,與上年度同。
4.公共工程全生命週期智慧型決
策支援服務計畫經費21,615千
元,較上年度減列資訊軟硬體
設備費等1,780千元。 |
2,024 | 3203953000 | 43,294,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公共工程委員會 | 公共工程管理業務 | 行政支出 | 2.18.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公共工程計畫執行之督導協調
及考核經費477千元,與上年
度同。
2.公共工程品質管理計畫經費13
,870千元,較上年度增列辦理
公共工程金質獎等經費900千
元。
3.公共工程全生命週期智慧型決
策支援服務計畫經費28,947千
元,較上年度增列資訊軟硬體
設備費等1,856千元。 |
2,024 | 3203959800 | 1,208,000 | 無細項 | 行政院主管 | 公共工程委員會 | 第一預備金 | 行政支出 | 2.18.5 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3304010100 | 1,809,999,000 | 無細項 | 立法院主管 | 立法院 | 一般行政 | 立法支出 | 3.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費1,349,917千元,
較上年度增列國際事務處職員
20人之人事費等26,033千元。
2.基本行政工作維持費192,231
千元,較上年度增列第10屆及
第11屆委員卸就任、立法院擴
建基地規劃評估技術服務等經
費12,731千元。
3.進修訓練經費3,388千元,較
上年度增列各項進修訓練及國
會研習營等經費581千元。
4.公共關係等秘書業務經費43,6
81千元,較上年度增列多媒體
簡報製作及國會外交翻譯等經
費14,251千元。
5.資訊管理業務經費220,782千
元,較上年度增列委員研究室
資訊設備租賃等經費6,500千
元。 |
2,024 | 3304010200 | 313,963,000 | 委員歲費及公費 | 立法院主管 | 立法院 | 委員問政業務 | 立法支出 | 3.1.2.1 | null |
2,024 | 3304010300 | 10,861,000 | 無細項 | 立法院主管 | 立法院 | 議事業務 | 立法支出 | 3.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.院會議事經費4,060千元,較
上年度增列餐點雜支經費146
千元。
2.委員會議事經費6,801千元,
較上年度增列餐點雜支經費18
7千元。 |
2,024 | 3304010400 | 1,099,000 | 無細項 | 立法院主管 | 立法院 | 立法諮詢業務 | 立法支出 | 3.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.法制諮詢業務經費600千元,
與上年度同。
2.預算諮詢業務經費499千元,
較上年度增列研討會場地布置
等經費1千元。 |
2,024 | 3304010500 | 43,429,000 | 無細項 | 立法院主管 | 立法院 | 國會圖書業務 | 立法支出 | 3.1.5 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.圖書管理經費37,612千元,較
上年度減列立法資料庫系統維
護等經費911千元。
2.議政博物管理經費5,817千元
,較上年度減列典藏庫房設備
維護等經費12千元。 |
2,024 | 3304010600 | 126,736,000 | 無細項 | 立法院主管 | 立法院 | 公報業務 | 立法支出 | 3.1.6 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.公報行政經費114,402千元,
較上年度增列數位頭端系統網
路維護等經費3,754千元。
2.文書印刷經費12,334千元,較
上年度增列印刷所廠區清潔消
毒等經費15千元。 |
2,024 | 3304010700 | 13,560,000 | 無細項 | 立法院主管 | 立法院 | 黨團補助 | 立法支出 | 3.1.7 | 本年度預算數13,560千元,係按
各黨(政)團委員席次補助各黨(
政)團運作所需經費,與上年度
同。 |
2,024 | 3304019000 | 54,631,000 | 營建工程 | 立法院主管 | 立法院 | 一般建築及設備 | 立法支出 | 3.1.8.1 | null |
2,024 | 3304019800 | 3,000,000 | 無細項 | 立法院主管 | 立法院 | 第一預備金 | 立法支出 | 3.1.9 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405010100 | 1,683,433,000 | 無細項 | 司法院主管 | 司法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.1.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費640,235千元,較
上年度核實減列人事費3,696
千元。
2.基本行政工作維持費32,053千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費2,562千元。
3.辦理司法行政業務經費340,60
0千元,較上年度增列辦公廳
室整修等經費7,962千元。
4.辦理電腦資訊作業經費670,54
5千元,較上年度增列電腦軟
體發展等經費72,697千元。 |
2,024 | 3405011000 | 9,885,000 | 無細項 | 司法院主管 | 司法院 | 憲法訴訟業務 | 司法支出 | 4.1.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理憲法訴訟審判行政經費4,
586千元,較上年度減列國際
法學人士交流等經費1,192千
元。
2.辦理憲法訴訟審判業務經費5,
299千元,較上年度減列辦理
憲法訴訟案件等經費1,026千
元。 |
2,024 | 3405011300 | 133,231,000 | 無細項 | 司法院主管 | 司法院 | 審判行政 | 司法支出 | 4.1.3 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理民事審判行政業務經費5,
700千元,較上年度減列建構
及推廣勞動訴訟程序相關業務
等經費92千元。
2.辦理刑事審判行政業務經費58
,879千元,較上年度減列推動
國民法官制度等經費9,915千
元。
3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務
經費4,132千元,較上年度增
列辦理高等行政法院法律座談
會等經費141千元。
4.辦理少年及家事審判行政業務
經費64,520千元,較上年度增
列推動精神衛生法專家參審制
度等經費22,324千元。 |
2,024 | 3405011700 | 12,604,000 | 無細項 | 司法院主管 | 司法院 | 司法業務規劃研考 | 司法支出 | 4.1.4 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理研究改進司法制度業務經
費10,435千元,較上年度減列
法官評鑑委員會會務審議等經
費390千元。
2.捐助民間機構及團體經費2,16
9千元,較上年度減列捐助辦
理國際法官協會年會等經費16
,368千元。 |
2,024 | 3405019000 | 5,380,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 司法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.1.5.1 | null |
2,024 | 3405019800 | 3,000,000 | 無細項 | 司法院主管 | 司法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.1.6 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 6305011900 | 1,418,711,000 | 無細項 | 司法院主管 | 司法院 | 對財團法人法律扶助基金會捐助 | 福利服務支出 | 4.1.7 | 本年度預算數1,418,711千元,
係捐助法律扶助基金會經費,較
上年度增列47,503千元。 |
2,024 | 7605011900 | 599,222,000 | 無細項 | 司法院主管 | 司法院 | 司法官退休退養給付 | 退休撫卹給付支出 | 4.1.8 | 本年度預算數599,222千元,係
司法官退休退養給付經費,較上
年度增列40,646千元。 |
2,024 | 3405050100 | 527,639,000 | 無細項 | 司法院主管 | 最高法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.2.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費482,411千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等5,270千元
。
2.基本行政工作維持費12,002千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費1,008千元。
3.辦理司法行政業務經費33,226
千元,較上年度減列外牆整修
工程等經費24,045千元。 |
2,024 | 3405051000 | 10,921,000 | 無細項 | 司法院主管 | 最高法院 | 審判業務 | 司法支出 | 4.2.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理民事事件業務經費5,618
千元,較上年度增列影印機耗
材等經費500千元。
2.辦理刑事案件業務經費4,162
千元,較上年度減列資料印製
等經費500千元。
3.辦理家事事件業務經費331千
元,與上年度同。
4.辦理少年事件業務經費18千元
,與上年度同。
5.辦理律師懲戒覆審再審議、民
間公證人懲戒覆審、刑事補償
事件求償審查業務經費792千
元,較上年度增列刑事補償事
件求償審查等經費401千元。 |
2,024 | 3405059000 | 0 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 最高法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.2.3.1 | null |
2,024 | 3405059800 | 770,000 | 無細項 | 司法院主管 | 最高法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.2.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405100100 | 160,590,000 | 無細項 | 司法院主管 | 最高行政法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.3.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費137,857千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等5,029千元
。
2.基本行政工作維持費5,910千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費408千元。
3.辦理司法行政業務經費16,823
千元,較上年度增列購置法庭
設備等經費2,897千元。 |
2,024 | 3405101000 | 3,650,000 | 無細項 | 司法院主管 | 最高行政法院 | 行政訴訟審判 | 司法支出 | 4.3.2 | 本年度預算數3,650千元,係辦
理行政訴訟業務經費,較上年度
增列調解酬金等101千元。 |
2,024 | 3405109000 | 90,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 最高行政法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.3.3.1 | null |
2,024 | 3405109800 | 238,000 | 無細項 | 司法院主管 | 最高行政法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.3.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405110100 | 458,881,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺北高等行政法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.4.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費423,879千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等73,256千元
。
2.基本行政工作維持費13,851千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費842千元。
3.辦理司法行政業務經費21,151
千元,較上年度減列辦公廳室
整修等經費19,473千元。 |
2,024 | 3405111000 | 23,815,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺北高等行政法院 | 行政訴訟審判 | 司法支出 | 4.4.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理高等行政訴訟庭業務經費
4,579千元,較上年度減列購
置審判設備等經費1,918千元
。
2.辦理地方行政訴訟庭業務經費
19,236千元,較上年度增列調
解酬金等2,112千元。 |
2,024 | 3405119000 | 0 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 臺北高等行政法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.4.3.1 | null |
2,024 | 3405119800 | 865,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺北高等行政法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.4.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405120100 | 169,582,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺中高等行政法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.5.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費152,850千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等29,611千元
。
2.基本行政工作維持費9,190千
元,較上年度增列電費等2,39
4千元。
3.辦理司法行政業務經費7,542
千元,較上年度減列購置法庭
錄音及遠距訊問系統設備等經
費16,934千元。 |
2,024 | 3405121000 | 7,131,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺中高等行政法院 | 行政訴訟審判 | 司法支出 | 4.5.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理高等行政訴訟庭業務經費
2,353千元,較上年度減列購
置文具紙張等經費408千元。
2.辦理地方行政訴訟庭業務經費
4,778千元,較上年度減列辦
理電子卷證委外掃描等經費19
9千元。 |
2,024 | 3405129000 | 1,140,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 臺中高等行政法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.5.3.1 | null |
2,024 | 3405129800 | 357,000 | 無細項 | 司法院主管 | 臺中高等行政法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.5.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405130100 | 191,123,000 | 無細項 | 司法院主管 | 高雄高等行政法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.6.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費173,308千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等15,477千元
。
2.基本行政工作維持費7,779千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費293千元。
3.辦理司法行政業務經費10,036
千元,較上年度減列地下室牆
面防漏工程等經費2,103千元
。 |
2,024 | 3405131000 | 8,921,000 | 無細項 | 司法院主管 | 高雄高等行政法院 | 行政訴訟審判 | 司法支出 | 4.6.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理高等行政訴訟庭業務經費
5,064千元,較上年度減列購
置審判設備等經費3,587千元
。
2.辦理地方行政訴訟庭業務經費
3,857千元,較上年度增列調
解酬金等853千元。 |
2,024 | 3405139000 | 3,700,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 高雄高等行政法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.6.3.1 | null |
2,024 | 3405139800 | 374,000 | 無細項 | 司法院主管 | 高雄高等行政法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.6.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405200100 | 108,143,000 | 無細項 | 司法院主管 | 懲戒法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.7.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費100,336千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等2,439千元
。
2.基本行政工作維持費2,504千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費309千元。
3.辦理司法行政業務經費5,303
千元,較上年度增列辦公廳室
整修等經費625千元。 |
2,024 | 3405201000 | 3,624,000 | 無細項 | 司法院主管 | 懲戒法院 | 懲戒及職務案件處理 | 司法支出 | 4.7.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理懲戒案件審理業務經費94
4千元,與上年度同。
2.辦理職務法庭審理業務經費2,
680千元,較上年度增列職務
法庭法官兼職費等867千元。 |
2,024 | 3405209000 | 1,260,000 | 交通及運輸設備 | 司法院主管 | 懲戒法院 | 一般建築及設備 | 司法支出 | 4.7.3.1 | null |
2,024 | 3405209800 | 231,000 | 無細項 | 司法院主管 | 懲戒法院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.7.4 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405250100 | 123,778,000 | 無細項 | 司法院主管 | 法官學院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.8.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費77,127千元,較上
年度增列員工薪俸晉級差額及
退休離職儲金等1,541千元。
2.基本行政工作維持費20,819千
元,較上年度增列電費等2,86
1千元。
3.辦理司法行政業務經費25,832
千元,較上年度增列設施及機
械設備養護費等900千元。 |
2,024 | 3405251000 | 61,248,000 | 無細項 | 司法院主管 | 法官學院 | 研習業務 | 司法支出 | 4.8.2 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.辦理研習業務經費50,447千元
,較上年度增列資訊軟硬體設
備等經費921千元。
2.辦理法官研習進修之國際交流
業務經費10,801千元,較上年
度增列教學材料等經費18千元
。 |
2,024 | 3405259800 | 300,000 | 無細項 | 司法院主管 | 法官學院 | 第一預備金 | 司法支出 | 4.8.3 | 仍照上年度預算數編列。 |
2,024 | 3405260100 | 298,219,000 | 無細項 | 司法院主管 | 智慧財產及商業法院 | 一般行政 | 司法支出 | 4.9.1 | 本年度預算數之內容與上年度之
比較如下:
1.人員維持費222,231千元,較
上年度增列員工薪俸晉級差額
及退休離職儲金等565千元。
2.基本行政工作維持費53,067千
元,較上年度增列辦公廳室養
護等經費382千元。
3.辦理司法行政業務經費22,921
千元,較上年度增列購置法庭
遠距訊問系統設備等經費2,94
5千元。 |