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2,024
3703619800
10,000,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
第一預備金
民政支出
2.8.8
仍照上年度預算數編列。
2,024
5103610300
2,647,961,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
原住民族教育推展
教育支出
2.8.9
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費  2,243,836千元,較上年度減  列410,298千元,包括:  (1)依原住民族教育法第9條規   定編列辦理原住民族教育經   費2,072,472千元,較上年   度減列409,298千元,其中   國家語言整體發展方案—原   住民族委員會總經費7,284,   322千元,分5年辦理,111   至112年度已編列2,781,365   千元,本年度續編第3年經   費1,421,812千元,較上年   度減列409,298千元。  (2)原住民族數位學習應用計   畫16,000千元,較上年度減   列1,000千元。  (3)原住民族廣播電台設置第   二期計畫總經費494,092千   元,分4年辦理,110至112   年度已編列357,728千元,   本年度續編最後1年經費136   ,364千元,與上年度同。  (4)促進原住民族文化傳播及   教育權利19,000千元,與上   年度同。 2.原住民族文化維護與發展經費  404,125千元,較上年度減列9  4,077千元,包括:  (1)辦理原住民族文化保存推   廣計畫等經費61,266千元,   較上年度減列協助5家無線   電視臺數位頻道及公視HiHD   頻道衛星上鏈等經費36,252   千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112年度已編列   189,344千元,本年度續編   第5年經費35,583千元,本   科目編列12,060千元,較上   年度減列1,340千元。  (3)財團法人原住民族文化事   業基金會暨財團法人原住民   族語言研究發展基金會之永   久會址興建經費編列321,14   5千元,較上年度減列19,08   7千元。  (4)國立原住民族博物館園區   興建經費9,654千元,較上   年度減列37,398千元。
2,024
6303610400
2,918,584,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
社會服務推展
福利服務支出
2.8.10
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族社會安全發展計畫99  ,624千元,較上年度增列12,1  56千元,包括:  (1)原住民族社會安全發展第4   期4年計畫總經費7,401,620   千元,公務預算負擔332,66   9千元,分4年辦理,110至1   12年度已編列253,118千元   ,本年度續編最後1年經費7   9,551千元,較上年度減列1   ,510千元。  (2)推動原住民族傳統醫療知   識復振計畫經費5,353千元   ,較上年度減列1,054千元   。  (3)新增運用AI及高齡科技創   造原住民族長者高齡友善居   家安全環境試辦計畫14,720   千元。 2.原住民健康保險及老年基本保  證年金2,818,960千元,較上  年度增列原住民給付等經費17  7,403千元。
2,024
6303610900
374,669,000
無細項
行政院主管
原住民族委員會
促進原住民族就業
福利服務支出
2.8.11
本年度預算數374,669千元,係 運用公益彩券回饋金輔導原住民 族就業等經費,較上年度減列8, 438千元。
2,024
5303620100
54,501,000
無細項
行政院主管
原住民族文化發展中心
一般行政
文化支出
2.9.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費39,140千元,較上  年度核實減列人事費291千元  。 2.基本行政工作維持費15,361千  元,較上年度增列園區展示表  演音響設備等經費199千元。
2,024
5303620200
16,165,000
無細項
行政院主管
原住民族文化發展中心
藝術展演及文化推廣業務
文化支出
2.9.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.藝術展演業務經費7,046千元  ,較上年度減列主題展覽等經  費226千元。 2.文化推展業務經費9,119千元  ,較上年度減列271千元,包  括:  (1)文化推展等經費7,797千元   ,較上年度減列補助原住民   族文化館等經費124千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112度已編列18   9,344千元,本年度續編第5   年經費35,583千元,本科目   編列1,322千元,較上年度   減列147千元。
2,024
5303620700
0
無細項
行政院主管
原住民族文化發展中心
公共建設及社會服務推展業務
文化支出
2.9.3
臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢 再造7年中長程計畫預算業已編 竣,所列341,903千元如數減列 。
2,024
5303629800
500,000
無細項
行政院主管
原住民族文化發展中心
第一預備金
文化支出
2.9.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
5303640100
200,317,000
無細項
行政院主管
客家委員會及所屬
一般行政
文化支出
2.10.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費147,513千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費4,561千元。 2.基本行政工作維持費52,804千  元,較上年度增列水電及資通  安全相關等經費17,182千元。
2,024
5303641000
114,231,000
無細項
行政院主管
客家委員會及所屬
綜合規劃發展
文化支出
2.10.2
客家族群主流化發展計畫總經費 679,000千元,分6年辦理,109 至112年度已編列472,589千元, 本年度續編第5年經費114,231千 元(含國家語言整體發展方案16 ,288千元),較上年度增列1,35 0千元。
2,024
5303642000
1,091,003,000
無細項
行政院主管
客家委員會及所屬
客家文化產業發展
文化支出
2.10.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.客庄創生及環境營造計畫總經  費4,683,804千元,分6年辦理  ,109至112年度已編列3,238,  541千元,本年度續編第5年經  費917,040千元,較上年度減  列32,262千元。 2.火車頭園區建置計畫總經費1,  089,665千元,分5年辦理,10  9至112年度已編列950,931千  元,本年度續編最後1年經費1  38,734千元,較上年度減列47  5,579千元。 3.雲世代產業數位轉型-輔導小  微型企業數位轉型及永續發展  -三六九客庄產業數位升級計  畫經費35,229千元,較上年度  減列1,171千元。
2,024
5303643000
711,564,000
無細項
行政院主管
客家委員會及所屬
客家語言發展
文化支出
2.10.4
客家語言深植計畫總經費2,800, 000千元,分6年辦理,109至112 年度已編列1,956,671千元,本 年度續編第5年經費711,564千元 (國家語言整體發展方案711,56 4千元),較上年度減列20,111 千元。
2,024
5303644000
1,387,935,000
無細項
行政院主管
客家委員會及所屬
藝文傳播推展
文化支出
2.10.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.客家藝文發展計畫總經費1,88  1,000千元,分6年辦理,109  至112年度已編列1,229,233千  元,本年度續編第5年經費313  ,414千元(含國家語言整體發  展方案29,000千元),較上年  度增列27,828千元。 2.客家傳播行銷計畫總經費4,69  3,000千元,分6年辦理,109  至112年度已編列3,374,065千  元,本年度續編第5年經費1,0  74,521千元(含國家語言整體  發展方案1,015,683千元),  較上年度減列27,994千元。
2,024
5303645000
441,136,000
無細項
行政院主管
客家委員會及所屬
客家文化發展中心規劃與營運
文化支出
2.10.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費69,317千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費2,165千元。 2.基本行政工作維持費34,695千  元,較上年度增列水電費等1,  000千元。 3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮  點計畫總經費1,853,000千元  ,分6年辦理,109至112年度  已編列1,129,890千元,本年  度續編第5年經費337,124千元  ,較上年度增列51,824千元。
2,024
5303649800
2,000,000
無細項
行政院主管
客家委員會及所屬
第一預備金
文化支出
2.10.7
仍照上年度預算數編列。
2,024
3703670100
98,363,000
無細項
行政院主管
中央選舉委員會及所屬
一般行政
民政支出
2.11.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費87,280千元,較上  年度增列員工薪資晉級差額等  經費805千元。 2.基本行政工作維持費10,748千  元,較上年度增列辦公大樓管  理維護等經費1,549千元。 3.召開委員會議經費335千元,  與上年度同。
2,024
3703671000
1,408,572,000
無細項
行政院主管
中央選舉委員會及所屬
選舉業務
民政支出
2.11.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費22  ,506千元,較上年度增列辦理  全球資訊網資安強化及重建作  業等經費4,186千元。 2.選務策進經費7,725千元,較  上年度增列辦理亞洲選舉官署  協會會員大會等經費2,100千  元。 3.法政業務工作經費2,234千元  ,較上年度增列購置選務參考  書籍等經費25千元。 4.第16任總統副總統及第11屆立  法委員選舉經費1,376,107千  元,較上年度增列補助候選人  競選經費等經費116,636千元  。
2,024
3703671100
341,114,000
無細項
行政院主管
中央選舉委員會及所屬
地方選舉委員會行政業務
民政支出
2.11.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費313,803千元,較  上年度核實減列人事費等658  千元。 2.基本行政工作維持費27,311千  元,較上年度減列臺北市廣慈  博愛園區信義行政中心視聽會  議系統等經費1,877千元。
2,024
3703679000
11,193,000
營建工程
行政院主管
中央選舉委員會及所屬
一般建築及設備
民政支出
2.11.4.1
null
2,024
3703679800
1,000,000
無細項
行政院主管
中央選舉委員會及所屬
第一預備金
民政支出
2.11.5
仍照上年度預算數編列。
2,024
5203710100
607,870,000
無細項
行政院主管
核能安全委員會及所屬
一般行政
科學支出
2.12.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費475,771千元,較  上年度核實增列人事費8,649  千元。 2.基本行政工作維持費107,290  千元,較上年度增列辦公廳舍  翻修工程等經費78,713千元。 3.規劃及管理電腦系統經費24,8  09千元,較上年度增列汰購電  腦暨週邊設備及虛擬平台備援  設備等經費14,681千元。
2,024
5203711000
2,134,778,000
原子能科學發展
行政院主管
核能安全委員會及所屬
原子能管理發展業務
科學支出
2.12.2.1
null
2,024
5203719000
0
交通及運輸設備
行政院主管
核能安全委員會及所屬
一般建築及設備
科學支出
2.12.3.1
null
2,024
5203719800
2,000,000
無細項
行政院主管
核能安全委員會及所屬
第一預備金
科學支出
2.12.4
本年度預算數較上年度增列如列 數。
2,024
7103712000
36,552,000
無細項
行政院主管
核能安全委員會及所屬
環境輻射偵測
環境保護支出
2.12.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費9,837千  元,較上年度增列駕駛人力勞  務承攬等經費1,086千元。 2.臺灣地區環境輻射偵測經費11  ,534千元,較上年度減列執行  海域環境輻射監測計畫勞務承  攬等經費3,398千元。 3.國家海域放射性物質擴散預警  及安全評估應對計畫-台灣周  邊海域海水氚監測計畫總經費  34,404千元,分4年辦理,112  年度已編列6,555千元,本年  度續編第2年經費6,181千元,  較上年度減列374千元。 4.新增輻射偵測技術建立及新世  代智慧輻射監測站計畫經費9,  000千元。
2,024
7103713000
20,315,000
無細項
行政院主管
核能安全委員會及所屬
核物料管制業務
環境保護支出
2.12.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.放射性物料營運之管制經費7,  118千元,較上年度減列輻射  工作人員體檢及健檢費等159  千元。 2.新增放射性廢棄物安全管制與  審驗技術發展經費13,197千元  。 3.上年度精進放射性廢棄物貯存  與處置安全管制技術發展預算  業已編竣,所列14,002千元如  數減列。
2,024
5903820100
314,905,000
無細項
行政院主管
公平交易委員會
一般行政
其他經濟服務支出
2.13.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費298,089千元,較  上年度核實減列人事費700千  元。 2.基本行政工作維持費16,816千  元,較上年度減列中央聯合辦  公大樓汰換電梯分攤款等經費  8,123千元。
2,024
5903821000
5,327,000
限制競爭行為調查處理
行政院主管
公平交易委員會
公平交易業務
其他經濟服務支出
2.13.2.1
null
2,024
5903829000
0
交通及運輸設備
行政院主管
公平交易委員會
一般建築及設備
其他經濟服務支出
2.13.3.1
null
2,024
5903829800
500,000
無細項
行政院主管
公平交易委員會
第一預備金
其他經濟服務支出
2.13.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
5803850100
701,256,000
無細項
行政院主管
國家通訊傳播委員會
一般行政
交通支出
2.14.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費619,793千元,較  上年度增列員額40人之人事費  17,591千元。 2.基本行政工作維持費81,463千  元,較上年度增列9,636千元  ,包括:  (1)辦理一般行政管理業務等   經費72,174千元,較上年度   增列清潔及保全等經費347   千元。  (2)新增中央華光特二辦公廳   舍新建計畫先期規劃作業等   經費9,289千元。
2,024
5803859800
57,000
無細項
行政院主管
國家通訊傳播委員會
第一預備金
交通支出
2.14.2
仍照上年度預算數編列。
2,024
3203900100
466,163,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
一般行政
行政支出
2.15.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費397,206千元,較  上年度核實減列人事費306千  元。 2.基本行政工作維持費38,467千  元,較上年度減列購置辦公設  備等經費1,002千元。 3.資訊管理經費30,490千元,較  上年度減列購置資訊設備等經  費345千元。
2,024
3203901000
27,026,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
綜合規劃業務
行政支出
2.15.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸情勢評估經費6,513千元  ,較上年度減列辦理諮詢座談  及協助學術機構、民間團體辦  理兩岸相關議題研討會等經費  971千元。 2.兩岸政策研究經費6,715千元  ,較上年度減列辦理委託研究  等經費235千元。 3.國內外智庫合作經費7,838千  元,較上年度增列派員出國參  加國際研討會等經費491千元  。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費5,96  0千元,較上年度減列購置電  子資源等經費287千元。
2,024
3203901200
24,510,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
經濟業務
行政支出
2.15.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及  推動經費11,332千元,較上年  度減列辦理兩岸經貿議題研究  及政策規劃等經費2,773千元  。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿  資訊經費1,700千元,與上年  度同。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服  務工作經費9,832千元,較上  年度增列辦理臺商在地服務等  經費2,572千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及  協助經費1,646千元,較上年  度減列協處兩岸經貿交流等經  費1,688千元。
2,024
3203901300
210,445,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
法政業務
行政支出
2.15.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬  推動經費12,165千元,較上年  度減列辦理國人赴中國大陸及  港澳急難救助關懷簡訊等經費  737千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及  審議經費8,206千元,較上年  度增列編印法規彙編、法制說  明資訊等經費68千元。  3.兩岸法政事務研析規劃與協議  推動經費5,719千元,較上年  度減列辦理兩岸法政議題研析  等經費718千元。  4.捐助財團法人海峽交流基金會  辦理兩岸中介事務經費184,35  5千元,較上年度增列辦理政  府委託業務等經費35,368千元  。
2,024
3203901400
131,734,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
港澳蒙藏業務
行政支出
2.15.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢  蒐集研析經費3,671千元,與  上年度同。 2.臺灣與港澳交流活動之輔導與  推動經費12,358千元,較上年  度減列辦理業務宣導經費200  千元。  3.港澳事務法規及所涉服務交流  事項之研擬、審議與協處經費  34,069千元,較上年度減列諮  詢服務等經費2,423千元。 4.港澳聯繫服務之推動與執行經  費81,636千元,較上年度增列  港澳辦公房舍租金等3,494千  元。
2,024
3203901500
28,432,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
聯絡業務
行政支出
2.15.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費13,9  56千元,較上年度減列辦理各  類政策說明經費1,413千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,  359千元,較上年度減列辦理  新聞溝通說明經費108千元。 3.海外聯繫與政策說明經費9,45  6千元,較上年度減列辦理海  外政策說明活動等經費866千  元。  4.政策諮詢及聯繫服務經費1,66  1千元,較上年度減列與民意  機關溝通服務經費86千元。
2,024
3203909000
0
交通及運輸設備
行政院主管
大陸委員會
一般建築及設備
行政支出
2.15.7.1
null
2,024
3203909800
2,000,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
第一預備金
行政支出
2.15.8
本年度預算數較上年度增列如列 數。
2,024
5303901100
38,792,000
無細項
行政院主管
大陸委員會
文教業務
文化支出
2.15.9
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規  劃經費5,477千元,較上年度  減列委託研究等經費752千元  。 2.文教交流活動之輔導與推動經  費17,303千元,較上年度增列  協助民間及學術團體推動兩岸  學生關懷、服務與輔導及文教  各項交流活動等經費366千元  。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費  11,662千元,較上年度減列兩  岸大眾傳播及資訊交流等經費  1,831千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導  經費4,350千元,較上年度增  列協助在陸臺商子女返臺接受  補充教育等經費150千元。
2,024
3203910100
174,251,000
無細項
行政院主管
國家運輸安全調查委員會
一般行政
行政支出
2.16.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費153,646千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費20,605千  元,較上年度減列運工中心土  地租金及運工中心管理費等2,  904千元,增列2樓辦公室租金  及辦公設施汰換等經費496千  元,計淨減2,408千元。
2,024
3203910200
12,918,000
無細項
行政院主管
國家運輸安全調查委員會
運輸事故調查
行政支出
2.16.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.飛航事故調查業務經費4,285  千元,較上年度減列舉辦國際  運輸安全協會年會及場地租金  等經費560千元,增列國外旅  費與航太運具及安全管理研習  會等經費709千元,計淨增149  千元。 2.水路事故調查業務經費2,370  千元,較上年度減列專家諮詢  、出席費及講座鐘點費等227  千元,增列調查員年度複訓及  調查報告草案書面審查費等37  1千元,計淨增144千元。 3.鐵道及公路事故調查業務經費  6,263千元,較上年度減列出  國訓練及舉辦事故調查相關研  討會等經費592千元,增列高  解析車輛內視鏡、單眼相機及  雲台腳架購置等經費325千元  ,計淨減267千元。
2,024
3203910300
3,203,000
無細項
行政院主管
國家運輸安全調查委員會
運輸系統安全分析與工程鑑定
行政支出
2.16.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人為因素及安全分析業務經費  2,173千元,較上年度減列辦  理運輸安全相關研討會及宣導  品製作等經費189千元,增列  出國訓練等經費161千元,計  淨減28千元。 2.運具紀錄器及工程鑑定業務經  費1,030千元,較上年度減列  運輸工程相關書籍及裝備耗材  、電子設備拆解工具及證物保  存設備購置等經費104千元,  增列工程技術評估、模擬、資  料檢索等經費34千元,計淨減  70千元。
2,024
3203910400
35,033,000
無細項
行政院主管
國家運輸安全調查委員會
精進運輸事故調查能量
行政支出
2.16.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研擬新型運具事故調查技術經  費9,499千元,較上年度減列  委外勞務服務等經費224千元  ,增列飛航資料解讀分析軟體  操作維護費及損壞25小時飛航  紀錄器解讀裝備購置等經費3,  953千元,計淨增3,729千元。 2.強化運輸事故調查工程能量經  費17,530千元,較上年度減列  研究船或偵蒐打撈船租用及陸  運載具行車動態模擬系統等經  費8,265千元,增列運具紀錄  器模擬測試及三維空間測繪掃  描儀器購置等經費5,605千元  ,計淨減2,660千元。 3.精進運輸事故調查人因能量經  費8,004千元,較上年度減列  多模組事故肇因分析管理系統  及事故調查資訊整合建置等經  費4,138千元,增列疲勞評估  軟體雲端服務及超融合軟體系  統汰換等經費4,563千元,計  淨增425千元。
2,024
3203919000
0
交通及運輸設備
行政院主管
國家運輸安全調查委員會
一般建築及設備
行政支出
2.16.5.1
null
2,024
3203919800
30,000
無細項
行政院主管
國家運輸安全調查委員會
第一預備金
行政支出
2.16.6
仍照上年度預算數編列。
2,024
3203940100
38,763,000
無細項
行政院主管
不當黨產處理委員會
一般行政
行政支出
2.17.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費31,156千元,與上  年度同。 2.基本行政工作維持費7,607千  元,較上年度增列勞務服務等  經費109千元。
2,024
3203940200
11,441,000
無細項
行政院主管
不當黨產處理委員會
黨產處理業務
行政支出
2.17.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.財產查核業務經費5,001千元  ,較上年度增列一般事務費及  建置資訊軟硬體設備等經費45  2千元。 2.調查追徵業務經費6,440千元  ,較上年度減列一般事務費10  4千元。
2,024
3203949800
400,000
無細項
行政院主管
不當黨產處理委員會
第一預備金
行政支出
2.17.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
3203950100
336,963,000
無細項
行政院主管
公共工程委員會
一般行政
行政支出
2.18.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費253,440千元,較  上年度增列職員7人之人事費8  ,213千元。 2.基本行政工作維持費83,523千  元,較上年度增列辦理公文檔  案數位影像化及中央華光特二  辦公廳舍新建計畫先期規劃作  業等經費9,245千元。
2,024
3203951000
78,005,000
無細項
行政院主管
公共工程委員會
公共工程企劃及法規業務
行政支出
2.18.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合  業務經費882千元,較上年度  增列國外旅費等162千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司  管理法制,提升工程產業國際  競爭力經費24,673千元,較上  年度增列國外旅費等574千元  。 3.健全及落實政府採購法規及制  度經費1,550千元,較上年度  增列國內旅費等197千元。 4.健全工程採購法規及制度經費  700千元,較上年度增列國內  旅費等160千元。 5.推動政府採購電子化經費23,2  35千元,較上年度減列資訊軟  硬體設備費等17千元。 6.中央採購稽核小組業務經費96  5千元,與上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費26,0  00千元,與上年度同。
2,024
3203952000
32,576,000
無細項
行政院主管
公共工程委員會
公共工程技術業務
行政支出
2.18.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公  共工程之推動經費3,300千元  ,較上年度增列一般事務費等  225千元。 2.公共工程技術規範、認證、整  合、維護、推廣與研發經費3,  399千元,較上年度增列按日  按件計資酬金等175千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,  262千元,與上年度同。 4.公共工程全生命週期智慧型決  策支援服務計畫經費21,615千  元,較上年度減列資訊軟硬體  設備費等1,780千元。
2,024
3203953000
43,294,000
無細項
行政院主管
公共工程委員會
公共工程管理業務
行政支出
2.18.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調  及考核經費477千元,與上年  度同。 2.公共工程品質管理計畫經費13  ,870千元,較上年度增列辦理  公共工程金質獎等經費900千  元。 3.公共工程全生命週期智慧型決  策支援服務計畫經費28,947千  元,較上年度增列資訊軟硬體  設備費等1,856千元。
2,024
3203959800
1,208,000
無細項
行政院主管
公共工程委員會
第一預備金
行政支出
2.18.5
仍照上年度預算數編列。
2,024
3304010100
1,809,999,000
無細項
立法院主管
立法院
一般行政
立法支出
3.1.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,349,917千元,  較上年度增列國際事務處職員  20人之人事費等26,033千元。 2.基本行政工作維持費192,231  千元,較上年度增列第10屆及  第11屆委員卸就任、立法院擴  建基地規劃評估技術服務等經  費12,731千元。 3.進修訓練經費3,388千元,較  上年度增列各項進修訓練及國  會研習營等經費581千元。 4.公共關係等秘書業務經費43,6  81千元,較上年度增列多媒體  簡報製作及國會外交翻譯等經  費14,251千元。  5.資訊管理業務經費220,782千  元,較上年度增列委員研究室  資訊設備租賃等經費6,500千  元。
2,024
3304010200
313,963,000
委員歲費及公費
立法院主管
立法院
委員問政業務
立法支出
3.1.2.1
null
2,024
3304010300
10,861,000
無細項
立法院主管
立法院
議事業務
立法支出
3.1.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院會議事經費4,060千元,較  上年度增列餐點雜支經費146  千元。  2.委員會議事經費6,801千元,  較上年度增列餐點雜支經費18  7千元。
2,024
3304010400
1,099,000
無細項
立法院主管
立法院
立法諮詢業務
立法支出
3.1.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法制諮詢業務經費600千元,  與上年度同。 2.預算諮詢業務經費499千元,  較上年度增列研討會場地布置  等經費1千元。
2,024
3304010500
43,429,000
無細項
立法院主管
立法院
國會圖書業務
立法支出
3.1.5
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.圖書管理經費37,612千元,較  上年度減列立法資料庫系統維  護等經費911千元。  2.議政博物管理經費5,817千元  ,較上年度減列典藏庫房設備  維護等經費12千元。
2,024
3304010600
126,736,000
無細項
立法院主管
立法院
公報業務
立法支出
3.1.6
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公報行政經費114,402千元,  較上年度增列數位頭端系統網  路維護等經費3,754千元。  2.文書印刷經費12,334千元,較  上年度增列印刷所廠區清潔消  毒等經費15千元。
2,024
3304010700
13,560,000
無細項
立法院主管
立法院
黨團補助
立法支出
3.1.7
本年度預算數13,560千元,係按 各黨(政)團委員席次補助各黨( 政)團運作所需經費,與上年度 同。
2,024
3304019000
54,631,000
營建工程
立法院主管
立法院
一般建築及設備
立法支出
3.1.8.1
null
2,024
3304019800
3,000,000
無細項
立法院主管
立法院
第一預備金
立法支出
3.1.9
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405010100
1,683,433,000
無細項
司法院主管
司法院
一般行政
司法支出
4.1.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費640,235千元,較  上年度核實減列人事費3,696  千元。 2.基本行政工作維持費32,053千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費2,562千元。 3.辦理司法行政業務經費340,60  0千元,較上年度增列辦公廳  室整修等經費7,962千元。 4.辦理電腦資訊作業經費670,54  5千元,較上年度增列電腦軟  體發展等經費72,697千元。
2,024
3405011000
9,885,000
無細項
司法院主管
司法院
憲法訴訟業務
司法支出
4.1.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理憲法訴訟審判行政經費4,  586千元,較上年度減列國際  法學人士交流等經費1,192千  元。 2.辦理憲法訴訟審判業務經費5,  299千元,較上年度減列辦理  憲法訴訟案件等經費1,026千  元。
2,024
3405011300
133,231,000
無細項
司法院主管
司法院
審判行政
司法支出
4.1.3
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事審判行政業務經費5,  700千元,較上年度減列建構  及推廣勞動訴訟程序相關業務  等經費92千元。 2.辦理刑事審判行政業務經費58  ,879千元,較上年度減列推動  國民法官制度等經費9,915千  元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務  經費4,132千元,較上年度增  列辦理高等行政法院法律座談  會等經費141千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務  經費64,520千元,較上年度增  列推動精神衛生法專家參審制  度等經費22,324千元。
2,024
3405011700
12,604,000
無細項
司法院主管
司法院
司法業務規劃研考
司法支出
4.1.4
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經  費10,435千元,較上年度減列  法官評鑑委員會會務審議等經  費390千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,16  9千元,較上年度減列捐助辦  理國際法官協會年會等經費16  ,368千元。
2,024
3405019000
5,380,000
交通及運輸設備
司法院主管
司法院
一般建築及設備
司法支出
4.1.5.1
null
2,024
3405019800
3,000,000
無細項
司法院主管
司法院
第一預備金
司法支出
4.1.6
仍照上年度預算數編列。
2,024
6305011900
1,418,711,000
無細項
司法院主管
司法院
對財團法人法律扶助基金會捐助
福利服務支出
4.1.7
本年度預算數1,418,711千元, 係捐助法律扶助基金會經費,較 上年度增列47,503千元。
2,024
7605011900
599,222,000
無細項
司法院主管
司法院
司法官退休退養給付
退休撫卹給付支出
4.1.8
本年度預算數599,222千元,係 司法官退休退養給付經費,較上 年度增列40,646千元。
2,024
3405050100
527,639,000
無細項
司法院主管
最高法院
一般行政
司法支出
4.2.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費482,411千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等5,270千元  。 2.基本行政工作維持費12,002千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費1,008千元。  3.辦理司法行政業務經費33,226  千元,較上年度減列外牆整修  工程等經費24,045千元。
2,024
3405051000
10,921,000
無細項
司法院主管
最高法院
審判業務
司法支出
4.2.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,618  千元,較上年度增列影印機耗  材等經費500千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,162  千元,較上年度減列資料印製  等經費500千元。 3.辦理家事事件業務經費331千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費18千元  ,與上年度同。 5.辦理律師懲戒覆審再審議、民  間公證人懲戒覆審、刑事補償  事件求償審查業務經費792千  元,較上年度增列刑事補償事  件求償審查等經費401千元。
2,024
3405059000
0
交通及運輸設備
司法院主管
最高法院
一般建築及設備
司法支出
4.2.3.1
null
2,024
3405059800
770,000
無細項
司法院主管
最高法院
第一預備金
司法支出
4.2.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405100100
160,590,000
無細項
司法院主管
最高行政法院
一般行政
司法支出
4.3.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費137,857千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等5,029千元  。 2.基本行政工作維持費5,910千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費408千元。 3.辦理司法行政業務經費16,823  千元,較上年度增列購置法庭  設備等經費2,897千元。
2,024
3405101000
3,650,000
無細項
司法院主管
最高行政法院
行政訴訟審判
司法支出
4.3.2
本年度預算數3,650千元,係辦 理行政訴訟業務經費,較上年度 增列調解酬金等101千元。
2,024
3405109000
90,000
交通及運輸設備
司法院主管
最高行政法院
一般建築及設備
司法支出
4.3.3.1
null
2,024
3405109800
238,000
無細項
司法院主管
最高行政法院
第一預備金
司法支出
4.3.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405110100
458,881,000
無細項
司法院主管
臺北高等行政法院
一般行政
司法支出
4.4.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費423,879千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等73,256千元  。 2.基本行政工作維持費13,851千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費842千元。 3.辦理司法行政業務經費21,151  千元,較上年度減列辦公廳室  整修等經費19,473千元。
2,024
3405111000
23,815,000
無細項
司法院主管
臺北高等行政法院
行政訴訟審判
司法支出
4.4.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  4,579千元,較上年度減列購  置審判設備等經費1,918千元  。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  19,236千元,較上年度增列調  解酬金等2,112千元。
2,024
3405119000
0
交通及運輸設備
司法院主管
臺北高等行政法院
一般建築及設備
司法支出
4.4.3.1
null
2,024
3405119800
865,000
無細項
司法院主管
臺北高等行政法院
第一預備金
司法支出
4.4.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405120100
169,582,000
無細項
司法院主管
臺中高等行政法院
一般行政
司法支出
4.5.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費152,850千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等29,611千元  。 2.基本行政工作維持費9,190千  元,較上年度增列電費等2,39  4千元。 3.辦理司法行政業務經費7,542  千元,較上年度減列購置法庭  錄音及遠距訊問系統設備等經  費16,934千元。
2,024
3405121000
7,131,000
無細項
司法院主管
臺中高等行政法院
行政訴訟審判
司法支出
4.5.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  2,353千元,較上年度減列購  置文具紙張等經費408千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  4,778千元,較上年度減列辦  理電子卷證委外掃描等經費19  9千元。
2,024
3405129000
1,140,000
交通及運輸設備
司法院主管
臺中高等行政法院
一般建築及設備
司法支出
4.5.3.1
null
2,024
3405129800
357,000
無細項
司法院主管
臺中高等行政法院
第一預備金
司法支出
4.5.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405130100
191,123,000
無細項
司法院主管
高雄高等行政法院
一般行政
司法支出
4.6.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費173,308千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等15,477千元  。 2.基本行政工作維持費7,779千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費293千元。 3.辦理司法行政業務經費10,036  千元,較上年度減列地下室牆  面防漏工程等經費2,103千元  。
2,024
3405131000
8,921,000
無細項
司法院主管
高雄高等行政法院
行政訴訟審判
司法支出
4.6.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  5,064千元,較上年度減列購  置審判設備等經費3,587千元  。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  3,857千元,較上年度增列調  解酬金等853千元。
2,024
3405139000
3,700,000
交通及運輸設備
司法院主管
高雄高等行政法院
一般建築及設備
司法支出
4.6.3.1
null
2,024
3405139800
374,000
無細項
司法院主管
高雄高等行政法院
第一預備金
司法支出
4.6.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405200100
108,143,000
無細項
司法院主管
懲戒法院
一般行政
司法支出
4.7.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費100,336千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等2,439千元  。 2.基本行政工作維持費2,504千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費309千元。 3.辦理司法行政業務經費5,303  千元,較上年度增列辦公廳室  整修等經費625千元。
2,024
3405201000
3,624,000
無細項
司法院主管
懲戒法院
懲戒及職務案件處理
司法支出
4.7.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費94  4千元,與上年度同。 2.辦理職務法庭審理業務經費2,  680千元,較上年度增列職務  法庭法官兼職費等867千元。
2,024
3405209000
1,260,000
交通及運輸設備
司法院主管
懲戒法院
一般建築及設備
司法支出
4.7.3.1
null
2,024
3405209800
231,000
無細項
司法院主管
懲戒法院
第一預備金
司法支出
4.7.4
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405250100
123,778,000
無細項
司法院主管
法官學院
一般行政
司法支出
4.8.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費77,127千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  退休離職儲金等1,541千元。 2.基本行政工作維持費20,819千  元,較上年度增列電費等2,86  1千元。 3.辦理司法行政業務經費25,832  千元,較上年度增列設施及機  械設備養護費等900千元。
2,024
3405251000
61,248,000
無細項
司法院主管
法官學院
研習業務
司法支出
4.8.2
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理研習業務經費50,447千元  ,較上年度增列資訊軟硬體設  備等經費921千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流  業務經費10,801千元,較上年  度增列教學材料等經費18千元  。
2,024
3405259800
300,000
無細項
司法院主管
法官學院
第一預備金
司法支出
4.8.3
仍照上年度預算數編列。
2,024
3405260100
298,219,000
無細項
司法院主管
智慧財產及商業法院
一般行政
司法支出
4.9.1
本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費222,231千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等565千元。 2.基本行政工作維持費53,067千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費382千元。 3.辦理司法行政業務經費22,921  千元,較上年度增列購置法庭  遠距訊問系統設備等經費2,94  5千元。